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富瑞特装股东大会纪要

(2013-05-01 10:58:30)
标签:

富瑞特装

股东大会

公司研究

股票

分类: 公司研究

2012年富瑞特装股东大会的会议纪要,大致内容如下:

 

第一、年报解读

1. 2012年收入完成预算106%

2. 产值完成超过109%,其中相当部分会结转到2013年一季度

3. 资产负债率=61%,进一步提高。未来资金使用比较紧张

4. 资产中流动资产占比=79%,其中存货=42%

5. 应收账款同比增长,因为大型设备(液化设备、加气站等)需要预留大量质保金

6. 存货=7.9亿,同比增长35%。因为生产经营的扩大,但低于收入增速。其中,液化设备去年只确认了1套,但是发货5-6套。

7. “速比达”产能建设完成

8. 借款、应付、预收构成负债,未来再进一步上升空间不大

9. 计提同比大幅增长,主要原因是有一笔订单销售对象时江西赛维,金额约6000多万元,考虑到审慎原则需提前计提

10. ROE=16.7%,融资资金稀释

11. 毛利率同比上升,期间费用率上升2个百分点,整体费用的上升可控

12. 研发支出6000多万元,同比增长1.2%。主要投在成套设备、潜在LNG应用设备的技术研发

 

第二、产能扩张计划(各产品):

 

1. 除尘、快易冷=2015年8亿元

2. 加气站=800套/年

3. 气瓶=2014年10万个,三期年底会实现,满足10-20万台。目前产能3万,2013年初2期达产产能3万,三期2014年初达产4万。加班的话产能可以达到12-14万台。

4 .发动机=2014年1万台

 

第三、2013年扩张计划:

 

1. 将加大研发投入,上海交大合作;启动发动机再制造项目;启动分布式能源项目

2. 新增土地150亩,建立重装建设基地,用于大型海水淡化设备、大型撬装设备(用于油砂气液化)

3. 车用瓶产能今年扩产到6万个,2014年为10万个

4. 加气站产能年底扩产到位,用于满足2014-2015年的销售增长

5. 今年目前在手订单=22亿元,仍处于爆炸式增长。预计2013-2015年仍会高速增长

6. 十二五总共规划投资额=18亿元:发动机、重装、气瓶快易冷(注册商标为速比达、宁波项目用的是安易讯商标):解决城市雾霾,减少烧煤等用量。目前正在做安全试验,通过宁波的安全释放项目,在安徽、福建等地会建立示范基地,今年下半年会有比较大的进展。框架协议中目前完成示范项目,交货不低于100套。后续会在上海、广州等地推广。

7. 小型液化:用于煤层气、焦炉煤气、页岩气,主要是东部、新疆、山西

8. 液化设备30万方的技术研发已经基本具备

9. 未来在山东、福建晋江可能建立新的生产基地,以减少气瓶的物流成本

 

第四、发动机再制造

 

1. 第一期规划的再制造已经获得了发改委批复,预计7月底正式开工,年底建成,将是国内最自动化、智能化的生产线

2. 1.5平方公里,5月份可能能获得批复,国家再制造基地,是国家的示范区,是国家与富瑞一起投资的,国家在十一五就提出,要培育一些再制造企业。公司成为第一批获批

3. 今年要进行中试,已有400-500台下线。(再制造资质),今年将获得一个示范项目。

4. 围绕重卡、城际巴士,在内蒙、山西、张家港等建立四个再制造产业基地,联合加气站和物流公司,80多家4S店

5. 也得到了国开行、香港的融资租赁公司的金融支持

6. 国家近期将推出“油改气”的政策,发动机再制造可以带动新气瓶销售,会贡献40%的新气瓶收入.

 

第五、结论

 

1、2013年的经营目标乐观,估计收入接近翻番增长,净利润也有望高速增长。

2、公司积极进行产能扩张,气瓶产能2013年有望达到6万(翻倍增长),2014年10万台。加气站产能500座。

3、由于积极扩张,公司资金较为紧张,有融资述求。

4、盈利预测:

   

基本假设:

Ø  预计气瓶销售50000台,收入10亿元

Ø  预计加气站发货500台,确认收入250台,收入4亿元

Ø  预计加气站确认7台收入,收入3亿元

Ø  预计毛利率维持稳定

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