ISO9001:2015
质量管理体系
一、文件和记录的管理
1.
办公室要有全部文件和记录空白表格清单;
2.
外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;
3.
文件发放记录(各部门都要有)
4.
各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);
5.
各部门质量记录清单;
6.
技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
7.
各种类文件的都要进行审核批准及日期;
8.
各种质量记录签字要齐全;
二、管理评审
9.
管理评审计划;
10.
管理评审会议的“签到表”;
11.
管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);
12.
管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);
13.
管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14.
跟踪验证记录。
三、内审方面
15.
年度内审计划;
16.
内审计划及日程安排
17.
内审小组长的任命书;
18.
内审成员资格证书复印件;
19.
首次会议记录;
20.
内审检查表(记录);
21.
末次会议记录;
22.
内审报告;
23.
不符合报告及纠正措施验证记录;
24.
数据分析的有关记录;
四、销售方面
25.
合同评审记录;(订单评审)
26.
顾客台帐;
27.
顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;
28.
售后服务记录;
五、采购方面
29.
合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;
30.
合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;
31.
采购台账(包括外协产品台帐)
32.
采购清单(应有审批手续);
33.
合同(应经部门负责人批准);
六、仓储物流部
34.
原材料、半成品、成品名细台帐;
35.
原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);
36.
入、出库手续;先进先出的管理。
七、质量部
37.
不合格量具、工具的控制(报废手续);
38.
量具检定记录;
39.各车间质量记录的完整性
40.
工具名细台帐;
41.
量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;
八、设备方面
41.
设备清单;
42.
检修计划;
43.
设备维护保养记录;
44.
特殊过程设备认可记录;
45.
标识(包括设备标识和设备完好状态标识);
九、生产方面
46.
生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;
47.
完成生产计划的项目清单(台帐);
48.
不合格品台账;
49.
不合格品的处理记录;
50.
半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);
51.
产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;
52.
各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;
53.
作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);
54.
关键过程一定要有工艺规程;
55.
现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);
56.
生产现场不能出现未经检定的量具;
57.
各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;
十、产品交付
58.
发货计划;
59.
发货清单;
60.
对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);
61.
顾客收到货物的记录;
十一、人事行政部
62.
岗位人员任职要求;
63.
各部门培训需求;
64.
年度培训计划;
65.
培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)
66.
特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);
67.
检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);
十二、安全管理
68.
安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);
69.
消防设备、设施清单;
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