ISO9001:2015
质量管理体系
一、文件和记录的管理
1.
 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;  
2.
 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;  
3. 
文件发放记录(各部门都要有)  
4.
 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);  
5.
 各部门质量记录清单;  
6.
 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);  
7.
 各种类文件的都要进行审核批准及日期;  
8.
各种质量记录签字要齐全;  
二、管理评审
9.
 管理评审计划;  
10.
 管理评审会议的“签到表”;  
11.
 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);  
12.
 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);  
13.
 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 
 
14.
 跟踪验证记录。  
三、内审方面
15.
 年度内审计划;  
16. 
内审计划及日程安排  
17.
 内审小组长的任命书;  
18.
 内审成员资格证书复印件;  
19.
 首次会议记录;  
20.
 内审检查表(记录);  
21.
 末次会议记录;  
22.
 内审报告;  
23.
 不符合报告及纠正措施验证记录;  
24.
 数据分析的有关记录;  
四、销售方面
25.
 合同评审记录;(订单评审)  
26.
 顾客台帐;  
27.
顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;  
28.
 售后服务记录;  
五、采购方面
29.
合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;  
30.
合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;  
31.
采购台账(包括外协产品台帐)  
32.
 采购清单(应有审批手续);  
33.
 合同(应经部门负责人批准);  
六、仓储物流部
34.
 原材料、半成品、成品名细台帐;  
35.
 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);  
36.
 入、出库手续;先进先出的管理。
七、质量部
37.
 不合格量具、工具的控制(报废手续);  
38.
 量具检定记录;  
39.各车间质量记录的完整性
40.
 工具名细台帐;  
41.
 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存; 
   
八、设备方面
41.
 设备清单;  
42.
 检修计划;  
43.
 设备维护保养记录;
44.
 特殊过程设备认可记录;  
45.
  标识(包括设备标识和设备完好状态标识); 
 
九、生产方面
46.
生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录; 
47.
 完成生产计划的项目清单(台帐);  
48.
 不合格品台账;  
49.
 不合格品的处理记录;  
50.
 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);  
51.
 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;  
52.
 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;  
53.
 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);  
54.
 关键过程一定要有工艺规程;  
55.
 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);  
56.
 生产现场不能出现未经检定的量具;  
57.
 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;  
十、产品交付
58.
 发货计划;  
59.
 发货清单;  
60.
 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);  
61.
 顾客收到货物的记录;  
十一、人事行政部
62.
 岗位人员任职要求;  
63.
 各部门培训需求;  
64.
 年度培训计划;  
65.
 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)  
66.
 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);  
67.
 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);  
十二、安全管理
68.
 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);  
69.
消防设备、设施清单;  
 
							
		 
						
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