1、已经扭亏;
2、股东人数减少了3178户,减少比例为14.5%;
3、股改方案还是10转增5左右,公布时间不会超过15天;
4、现在是敏感时期,我不建议大家留言或过分讨论600579。
信息摘要:
黄海股份(600579)2006年1-6月每股收益0.0023元,每股净资产2.324元,净资产收益率0.001%;实现主营业务收入38217.64万元,比去年同期增长24.73%;净利润49.85万元,同比下降63.94%;不分配不转增。
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现主营业务收入38,218万元,同比增长24.73%,主营业务收入增长的原因是上半年公司狠抓市场管理的效果,加大销售政策的执行力度和严格规范三包胎的退赔管理;主营业务成本36,263万元,同比增长36.12%,主营业务成本增加的原因主要是原材料价格持续走高,其次是生产没有达到预期的规模;实现主营业务利润1,694万元,同比下降57.50%,净利润50万元,同比下降63.94%,净利润下降的主要原因一是原材料大幅涨价,造成主营业务成本增大,二是生产规模没有达到预期产量,没有能够实现规模效应。上半年净利润扭亏的关键原因是公司狠抓内部挖潜,加大销售市场管理.在下半年,公司将依据年度经营计划,坚持以市场为导向,以销定产、以产促销,同时加快产品研发与结构调整,全力开拓市场,努力做好降本增效工作,最大限度地克服原料涨价、项目转资等不利因素的影响,继续采取有力措施,力争完成年初确定的生产经营指标。
(二)公司主营业务及其经营状况
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额116,150,478.44元人民币。
公司主要经营各种规格的全钢丝载重子午胎的制造与销售,产品具有滚动阻力小、燃料消耗低、行使舒适、高速安全性、高耐磨性及环保性等优点,主要用于载重汽车、大客车、集装箱载重车的新车轮胎配套和保有汽车轮胎更换。截止目前,公司主营业务没有发生变化,产品质量在同行业处于领先地位,盈利能力、利润构成未发生变化。
公司在二○○六年上半年完成产量30.8万套,同比增长14%;实现主营业务收入38218万元,同比增长24.74%;实现主营业务利润1694万元,同比降低57.50%;实现净利润49.8万元,同比降低67.8%;实现每股经营性现金流0.327元,较去年-0.056元同比上升683.93%(主要原因是经营活动产生的现金流量增加,回款好)。
(二)公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(三)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
公司预计本报告期完成主营业务收入400,000,000.00元人民币,报告期实际完成382,176,431.37元人民币;预计实现利润总额500,000.00元人民币,报告期实际实现
498,486.97元人民币;预计实现净利润
500,000.00元人民币,报告期实际实现 498,486.97元人民币。
2、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为400,000,000.00元人民币,报告期实际完成382,176,431.37元人民币;拟订的经营计划成本及费用为380,000,000.00元人民币,报告期实际完成362,634,654.47元人民币。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
上半年公司净利润扭亏的关键原因是公司狠抓内部挖潜,加大销售市场管理.在下半年,公司将依据年度经营计划,坚持以市场为导向,以销定产、以产促销,同时加快产品研发与结构调整,全力开拓市场,努力做好降本增效工作,最大限度地克服原料涨价、项目转资等不利因素的影响,继续采取有力措施,力争完成年初确定的生产经营指标。但国际国内原材料市场价格大幅上扬的确给公司的生产经营带来极大的不确定因素,公司预测下半年生产经营环境依然困难重重,与上年同期相比有可能出现大幅下降或是亏损,不过公司坚持全年经营目标的信心与努力不变。
(十三)未股改公司的股改工作时间安排说明
公司正在进行相关股改事宜的准备工作。
公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
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