出口(进货)凭证、证明审核问题记录及订正表填表说明(2007-11-10 18:27:01)
出口(进货)凭证、证明审核问题记录及订正表填表说明
在出口退税工作中,办税人员出口(进货)、证明审核问题记录及订正表填写的是否正确,直接影响出口凭证、证明疑点订正工作的质量和效率。因此,请各位办税人员,按照表的各个项目及填表说明,认真仔细填写,与进出口税收管理人员密切配合,做好此项工作。填表说明如下:
出货疑点(报关单内相关录入疑点)
1、报关单号录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:错误的报关单号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×”;;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
蓝数
第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:正确的报关单号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
2、商品编码录入错误——作红蓝数调整(进出都需要调整)分两行调整
红数第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:报关单号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×”;第七栏错误的商品编码;第八栏至第十八栏按表中提示依次填写。
蓝数
第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:正确的报关单号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);;第六栏:“√
”;第七栏正确的商品编码;第八栏至第十八栏按表中提示依次填写。
同样把增值税发票中的商品编码也同上处理;单证名称写增值税发票。
3、
计量单位数量录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:报关单号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:
“×
”;第九栏错误的计量单位;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
蓝数
第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:正确的报关单号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“√
”;第九栏正确的计量单位,第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
4、
关联号录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:报关单号码;第三栏:错误的关联号;第四栏:序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“
×
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
蓝数
第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:报关单号码;第三栏:正确的关联号;第四栏:序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“
√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
5、
代理证明号录入错——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:报关单号码;第三栏:关联号;第四栏:序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;错误的代理证明号在第二十二栏填写。
蓝数
第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:报关单号码;第三栏:关联号;第四栏:序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“√
”;;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;正确的代理证明号在第二十二栏填写。
6、
退税率录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:报关单号码;第三栏:错误的关联号;第四栏:序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;第十五栏错误的退税率。
蓝数
第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:正确的报关单号码;第三栏:正确的关联号;第四栏:序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;第十五栏正确的退税率。
7、
核销单号录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“核销单”中文字样;第二栏:错误的核销单号码;第三栏:关联号;第四栏:序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×
”;;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
蓝数
第一栏:“核销单”中文字样;第二栏:正确的核销单号码;第三栏:关联号;第四栏:序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
进货疑点(增值税发票的录入疑点)
1、增值税发票号录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:错误的增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
蓝数
第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:正确的增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写。
2、销货方纳税识别号错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;错误的纳税识别号在第二十二栏填写。
蓝数
第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);;第六栏:“√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;正确的纳税识别号在第二十二栏填写。
3、发票数量录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;错误的数量在第十栏填写。
蓝数
第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);;第六栏:“√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;正确的数量在第十栏填写。
4、发票金额录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写;错误的金额在第十一栏填写。
蓝数
第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写,正确的金额在第十一栏填写。
5、发票开票日期录入错误——作红蓝数调整分两行调整
红数第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏:“×
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写,错误的日期在第二十二栏填写。
蓝数
第一栏:“增值税发票”中文字样;第二栏:增值税发票号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第六栏:“√
”;第七栏至第十八栏按表中提示依次填写,正确的日期在第二十二栏填写。
友情提示:
1、于2007年1月至4月出现的商品编码、计量单位出现疑点的,因属于系统升级造成的,在提交疑点订正表时需提供报关单的复印件。
2、换汇成本(1451)的订正(只填写一行)第一栏:“报关单”中文字样;第二栏:报关单号码;第三栏和第四栏:关联号、序号(对应疑点表中的关联号);第五栏和第六栏空着;第七栏至第十七栏按表中提示依次填写;第十八栏“1451”。
税税通C
二○○七年十一月十日