向.自动化仪表产业方面,订货增长明显,累计实现订货28,920万元,比上年同期增长
47%, 特别是大客户订货额增长较快,26家大客户订货额占全年订货额的33%.通过采
取各种有效措施, 产量比上年增长15%,下半年的月产量基本稳定在1,500台左右.风
电设备制造产业方面, 建成了年产100套风机塔筒项目,并如期完成了60套塔筒生产
的任务,当年为公司带来了4,324万元的收入,实现利润425万元;获得日本三菱公司W
MT62-1000A型风电设备制造技术许可,注资2,600万元成立了宁夏银星能源风电设备
制造有限公司, 同步开展并基本完成了一系列风电设备制造的前期工作,具备了1MW
风机的生产组装条件. 风力发电产业方面,宁夏长山头风电场一期建设工程(49.5MW
)全部机组转入商业化运营, 红寺堡风电场一期工程(49.5MW)开工建设,编写完成了
麻黄山一期工程项目(49. 5MW)的可研报告.累计完成对外投资清收2,868万元,其中
现金1, 912万元.
和外部环境日益改善.
备制造三大主业的收入稳步增长, 其中:自动化仪表产业比上年同期增加3,433万元
,风机制造产业比上年同期增加4,324万元,风力发电产业比上年同期增加2,406万元
造三大主业的收入及投资收益增加, 其中:自动化仪表产业比上年同期增加1,079万
元,风机制造产业比上年同期增加553万元,风力发电产业比上年同期增加268万元.
加较大所致.
利润增加所致.
; 风力发电设备及附件的设计、制造、销售及检修服务;铸铁、铸钢、铸铜、铸铝;
风力发电及其他新能源产品的生产和销售等.
属性未发生重大变化,具体计量属性详见财务报告附注.
),公司与宁夏发电集团有限责任公司各出资7,500万元,占注册资本的50%.截至报告
期末, 该公司实收资本为12,000万元,双方各出资6,000万元.该公司经营范围为:风
力发电项目的开发、建设和经营等.报告期内,该公司实现营业收入2,406万元,实现
营业利润268万元.
元资产出资,占注册资本的90.74%.该公司经营范围为:砂铸;铁铸;有色金属铸造.报
告期内,该公司实现营业收入1,532万元,实现营业利润-44万元.
精炼装置的兴起, 调节阀产品需求将持续增长.据相关数据分析,预计到2007年底世
界范围内的调节阀市场将达到35亿美元, 年平均增长3%.国内市场15亿美元,国产调
节阀占有33%的市场份额.本公司调节阀产品在国内市场占有率10%左右,在2006年市
场销售排行榜中排在第8位,前10名中其余9位均为外资企业.原吴忠仪表有近50年的
调节阀生产历史,在行业内具有较高的知名度;2007年又分别被仪器仪表行业执行器
协会评为理事长和管理学会副理事长单位. 自动化仪表产品有30%的毛利润,仍然是
本公司近三年的根基主业, 主要的利润来源之一,要持之以恒地做精、做强,计划今
后每年增加1亿元,到2010年力争达到销售收入6亿元.
发展规划, 着重讲了可再生能源的利用问题,这对本公司的未来发展至关重要.国家
"十一五"能源发展规划指出: 到2010年可再生能源在整个中国能源消费中所占比例
要达到10%;到2020年要达到15%左右.我国大陆的风能有3亿千瓦左右,太阳能光照时
间在2, 200小时以上,特别是西部,日照时间长、光线强,太阳能资源非常丰富.这些
都是发展新能源的有利条件. 宁夏及相邻省区可开发利用的风能资源达500万千瓦,
公司目标是力争在"十一五"末达到装机100万千瓦.目前,公司已建成2个风力发电厂
,风电建设三年来积累了较为丰富经验,培养了一批具有较高业务素质的风电设计与
运行维护人员.发展风力发电产业是公司现在和将来的一个永恒的主题,必须在较短
的时间内使公司跻身于具有一定规模的新能源上市公司行列.
国风电装机容量要达到7, 000MW,国产风力发电机组要占90%;到2020年,风电装机容
量则要达到30,000MW.由此预计未来15年,国内风力发电机组市场每年需求在1,500M
W-2, 000MW,将有150~200亿的风机制造市场需求.据有关专业人士分析我国风力发
电市场实际需求每年超过300亿元以上,国产风电机组制造业面临着前所未有的发展
机遇.公司为了抓住这一机遇,引进了三菱重工风机制造先进技术,国产化组装制造M
WT62-1000A风机设备. 该容量机型是目前国际风力发电机的主流机型.经测算,此机
型适合宁夏、内陆风场及近海风场, 特别是MWT62-1000A型风机技术含量高,运行安
全可靠, 单位容量发电量高,是国际市场上受欢迎的机型之一,对宁夏及周边的内陆
低风速风场有很强的适用性.银川地处西北中心位置,进入周边市场有着极大的地理
优势.2007年已完成产前准备工作,力争在2008年6月份完成5台样机组装并挂机试验
的目标;力争全年完成30台风机生产任务,到"十一五"末达到300台的生产能力.
造产能,扩大风力发电规模,彻底解决遗留问题,从根本上改善财务和经营状况".200
8年公司重点经营管理工作如下:
动公司治理结构的完善和各个产业的发展.2008年,继续加大力度扫清影响增发工作
的障碍, 提供及时准确的资料支持,确保申报材料尽快上报中国证监会,争取早日完
成定向增发工作.
特殊阀、附件产品, 优化调整生产工艺布局和改进工艺流程.通过技改,直动阀和旋
转阀月产能分别达到1,000台,特种阀达到500台,实现月调节阀产能达到2,500台,全
年产能达到3万台,促使生产批量增加,规模扩大,适应市场需求.
化或提高附加值方向发展, 在有竞争力的且资金占用较少的主导产品上发展规模经
营,力争优化升级产品销售收入占65%以上.
异化,采取灵活有效的价格策略,对产品价格进行适时调整;渠道方面,不断拓宽销售
渠道,巩固和发展销售网点、代理、直销为主的销售模式.对公司营销网点进行适时
调整, 提升营销人员和营销团队素质,努力打造技术、商务型的顾问式营销团队.继
续发展新代理商,不断完善规范代理制度,杜绝合同风险.
万元用于改善检修装备,提高检修装备水平,扩大检修市场份额,力争完成3,000万元
的检修任务.
极尝试生产太阳能光伏设备构件和其他构件, 提高公司应对新能源设备市场供需形
势变化的能力.
完成两台进口风机、三台风机部分国产化的组装,并进行挂机试验,年底要力争完成
30台1MW风机生产任务.
个风力发电募投项目的建设, 使公司2008年已建和在建的风力发电规模达到50万千
瓦.
发行股票募集资金到位后力争2008年底前完成红寺堡一期49. 5MW建设工程,并实现
并网发电.加快麻黄山风电场一期工程49.5MW装机容量的核准工作,争取2008年下半
年开工建设.
加管理"的手段,协助专业律师、司法机关,加大力度开展清收工作.要对西北亚奥、
成都吴仪、青岛吴仪、珠海银创、珠海亚利公司进行资产审计和清算工作. 对山东
博远、青岛博凯、西部电子商务、银川开发区投资控股、北京宁夏大厦、福建新世
界石业公司,按照公司法有关规定,加强管理,寻找机会有计划地进行股权转让.
产业的工艺布局改造、设备技改和购置. 计划投资80万元用于改善自动化仪表的检
修装备, 提高检修装备水平,扩大大检修市场份额.资金来源为公司往年计提的固定
资产折旧.
非公开发行股票所募资金; 力争下半年核准、开工建设的麻黄山风电场一期49.5MW
工程,资金来源为公司自筹.
中:用该公司未分配利润约340万元转增资本金,公司以现金180万元出资的资金来源
为公司自筹;
源为公司自筹.
,从而使公司项目建设资金的获得增加了难度,有可能影响项目进度;
力;
的应收账款及其他应收款回收仍有一定难度;
盈利带来较大压力.
发电集团有限责任公司、宁夏银星新能源有限公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有
限责任公司. 公司以价值3,600万元的资产(固定资产、存货)出资,占宁夏银星能源
多晶硅有限责任公司40%的股份.该事项的相关情况已于2007年3月23日、3月27日、
4月12日、2008年1月15日在《证券时报》上披露.
2,600万元成立宁夏银星能源风电设备制造有限公司.该事项已于2007年5月9日、20
07年5月21日在《证券时报》上披露.
发电集团有限责任公司、宁夏银星新能源有限公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有
限责任公司. 公司以价值3,600万元的资产(固定资产、存货)出资,占宁夏银星能源
多晶硅有限责任公司40%的股份.该事项的相关情况已于2007年3月23日、3月27日、
4月12日、2008年1月15日在《证券时报》上披露.
2,600万元成立宁夏银星能源风电设备制造有限公司.该事项已于2007年5月9日、20
07年5月21日在《证券时报》上披露.
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